裝飾工程設計公司要交哪些稅呀

2021-04-10 16:26:46 字數 3980 閱讀 8283

1樓:匿名使用者

在那裡呀,

上海是這樣的,

營業稅3%,城建稅7%,教育費附加3%,河道管理費0.1%,企業稅是根據企業利潤來的有就要交25%,如果你是小企業,可以申請核定徵收,按收入的一定比例交納,這個也算是所得稅的簡易徵收,總的來說,你是要交納所得稅的.(當然按利潤交的話,沒利潤就不交).

你要是能分開,並且向稅務能解釋清楚,你可以分開,這樣交營業稅就按服務業5%,建築業3%交納,是可以的.我碰到企業說稅務局讓他們都按服務業交,他們不可以按建築業交納,實際上是可以,只是企業自己沒完全分開,稅務局分不清你的業務,當然不會給你分開計算.所以說企業自己把工作作好,是可以省稅的。

2樓:機敏的人

上海是這樣的,

營業稅3%,城建稅7%,教育費附加3%,河道管理費0.1%,企業稅是根據企業利潤來的有就要交25%,如果你是小企業,可以申請核定徵收,按收入的一定比例交納,這個也算是所得稅的簡易徵收,總的來說,你是要交納所得稅的.(當然按利潤交的話,沒利潤就不交).

你要是能分開,並且向稅務能解釋清楚,你可以分開,這樣交營業稅就按服務業5%,建築業3%交納,是可以的.我碰到企業說稅務局讓他們都按服務業交,他們不可以按建築業交納,實際上是可以,只是企業自己沒完全分開,稅務局分不清你的業務,當然不會給你分開計算.所以說企業自己把工作作好,是可以省稅的。

3樓:中情傘

裝飾工程設計公司要交的稅大致有:增值稅、城市建設維護稅、所得稅及教育費附加、地方教育附加等。

公司是投資和建築裝飾設計公司請問用交什麼稅,稅率是多少?

4樓:匿名使用者

基本稅種

1、營業稅按提供的服務收入5%繳納;

2、增值稅按銷售收入17%、6%、4%繳納(分別適用增值稅一般納稅人、小規模生產加工納稅人和商業企業納稅人)

3、城建稅按繳納的營業稅與增值稅之和的7%繳納;

4、教育費附加按繳納的營業稅與增值稅之和的3%繳納;

5、地方教育費附加按繳納的營業稅與增值稅之和的2%繳納;

6、印花稅:購銷合同按購銷金額的萬分之三貼花;帳本按5元/本繳納(每年啟用時);年度按「實收資本」與「資本公積」之和的萬分之五繳納(第一年按全額繳納,以後按年度增加部分繳納);

7、城鎮土地使用稅按實際佔用的土地面積繳納(各地規定不一,xx元/平方米);

8、房產稅按自有房產原值的70%*1.2%繳納;

9、車船稅按車輛繳納(各地規定不一,不同車型稅額不同,xx元輛);

10、企業所得稅按應納稅所得額(調整以後的利潤)繳納:應納稅所得額在3萬元(含)以內的適用18%,在3萬元至10萬元(含)的適用27%,在10萬元以上的適用33%(注:2023年起稅率為25%)

11、發放工資代扣代繳個人所得稅。

上述稅種中除增值稅與企業所得稅(2023年1月1日新設立的企業)向國稅局申報繳納外,其他均向地稅局申報繳

裝飾裝修企業應納什麼稅(費) 裝飾裝修企業主要涉及繳納營業稅、城市維護建設稅、教育費附加、企業所得稅、個人所得稅和印花稅等。 (一)營業稅 1、裝飾裝修企業的適用稅目稅率是什麼? 根據《營業稅暫行條例》的規定裝飾裝修企業適用建築業稅目,按照3%的稅率徵收營業稅。

2、計稅依據是如何規定的? 是納稅人提供工程服務,向顧客收取的全部價款和價外費用的總和,又稱營業額。建築企業以包工包料或包工**料形式從事建築、修繕、裝飾工程作業,無論與對方如何結算,其營業額均應包括工程所用原材料及其他物資和動力的**在內。

但對裝飾裝修企業確以包清工形式從事裝飾作業取得的收入,應按照其實際取得的營業收入額,照章徵收營業稅。 3、裝飾裝修企業銷售原材料應如何納稅? 一項銷售行為如果既涉及營業稅的應稅勞務又涉及增值稅的貨物,稱為「混合銷售行為」。

從事貨物的生產、批發或零售的企業、企業性單位及個體經營者的混合銷售行為,視為銷售貨物,不徵收營業稅;其他單位和個人的混合銷售行為,視為提**稅勞務,應徵收營業稅。 (二)城市維護建設稅的計稅依據是納稅人實際繳納的營業稅稅額。稅率分別為7%、5%、1%.

計算公式:應納稅額=營業稅稅額*稅率。 (三)教育費附加的計稅依據是納稅人實際繳納營業稅的稅額,附加率為3%.

計算公式:應交教育費附加額=應納營業稅稅額*費率。 (四)企業所得稅的徵稅物件是提供工程作業的納稅人取得的工程收入所得和其他所得。

稅率為33%.基本計算公式:應納稅所得額=收入總額一準予扣除專案金額。

應納所得稅=應納稅所得額*稅率。還設定兩檔優惠稅率,即:年應納稅所得額在3萬元(含3萬元)以下的,減按18%的稅率計算繳納;年應納稅所得額超過3萬元至10萬元(含10萬元)的,減按27%的稅率計算繳納。

如果營業場所為自有房產的,還需繳納房產稅、城鎮土地使用稅。 (五)如果企業擁有房產產權的,需繳納房產稅,如果企業擁有土地使用權的,需繳納城鎮土地使用稅,如果單位屬於「外商投資企業或外國企業」應繳納城市房地產稅、外商投資企業土地使用費。 房產稅是在城市、縣城、建制鎮、工礦區範圍內,對擁有房屋產權的內資單位和個人按照房產稅原值或租金收入徵收的一種稅。

房產稅應納稅額的計算分為兩種:一是以房產原值為計稅依據;一種是以房產的租金為計稅依據。計算公式分別為:

年應納稅額=房產原值(評估值)*(1-扣除率)*1.2% 年應納稅額=房產租金收入*12% (六)城鎮土地使用稅是在城市、縣城、建制鎮和工礦區範圍內,對擁有土地使用權的單位和個人以實際佔用的土地面積為計稅依據,按規定稅額徵收的一種稅。 年應納稅額=∑(各級土地面積*相應稅額)。

(七)城市房地產稅是對擁有房屋產權的外商投資企業、外國企業及外籍個人、港澳臺胞,按照房產原值徵收的一稅種。城市房地產稅依房產原值計稅,稅率分為兩種:按照房產原值計稅的,適用稅率為1.

2%;按照房租收入計稅的,適用稅率為18%. 計算公式為:年應納稅額=計稅依據*適用稅率。

(八)外商投資企業土地使用費是對使用土地的外商投資企業(出讓方式取得土地使用權者除外),按企業所處地理位置和偏遠端度、地段的繁華程度、基礎設施完善程度等,徵收的一項費用。依外商投資企業的實際佔用土地面積以及所適用的土地使用費的單位標準確定,計算公式為:應納土地使用費額=佔用土地面積*適用的單位標準。

(九)如果擁有汽車、自行車等機動車、非機動車交通工具,還需繳納相應的車船使用稅,外商投資企業或外國企業應繳納車船使用牌照稅。 車船使用稅是對行駛於公共道路的車輛和航行於國內河流、湖泊或領海口岸的船舶,按照種類、噸位和規定的稅額徵收的一種財產行為稅。計算公式為:

乘人汽車應納稅額=應稅車輛數量*單位稅額 載貨汽車應納稅額=車輛的載重或淨噸位數量*單位稅額 摩托車應納稅額=應稅車輛數量*單位稅額   補充:  (十)車船使用牌照稅是對行駛於公共道路的車輛和航行於國內河流、湖泊或領海口岸的船舶,按照種類、噸位和規定的稅額,向外商投資企業或外國企業及其他經濟組織、駐京代表機構和外籍個人、港、澳、臺胞徵收的一種財產行為稅。計算公式為:

乘人汽車應納稅額=應稅車輛數量*單位稅額 載貨汽車應納稅額=車輛的載重或淨噸位數量*單位稅額 機器腳踏車(摩托車)應納稅額=應稅車輛數量*單位稅額 (十一)印花稅是對在經濟活動和經濟交往中書立、領受印花稅暫行條例所列舉的各種憑證所徵收的一種兼有行為性質的憑證稅。分為從價計稅和從量計稅兩種。 應納稅額=計稅金額*稅率, 應納稅額=憑證數量*單位稅額。

(十二)如果企業承受房地產時還需及時繳納契稅契稅是對在中華人民共和國境內轉移土地、房屋權屬時向承受土地使用權、房屋所有權的單位和個人徵收的一種稅。應納稅額=房地產成交**或評估***稅率。 (十三)個人所得稅要按期代扣代繳員工的個人所得稅。

個人所得稅是以個人取得的各項應稅所得為物件徵收的一種稅。按照稅法規定,支付所得的單位或者個人為個人所得稅的扣繳義務人,代扣代繳個人所得稅是扣繳義務人的法定義務。

5樓:匿名使用者

你主營業務是投資公司 還是建築設計呢····其實主要你公司名字怎麼叫的 是投資公司 還是建築裝飾公司其實兩樣都是主營稅種為營業稅 只不過稅率不同建築裝飾的 3%營業稅稅率 投資諮詢 5%營業稅稅率其他的就是城建 教育費附加 地方教育費附加 各地要求不同 稅率大同小異

深圳的分別為7% 3% 2%

這三種稅是以營業稅稅額分別乘以稅率計算的

還有就是企業所得稅

以上都是在地稅申報的稅種

經營範圍有實物銷售的話 國稅還要申報增值稅 3%

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