1樓:heart姐知道
你好,按科目範圍查抄詢:
1、在「總賬」—「設定」—「選項」中「合併憑證顯示、列印」不能打勾。
2、查詢應收賬款明細賬介面選單欄「摘要」中,勾選「客戶名稱」。按月份綜合明細賬查詢:1、查詢應收賬款明細賬介面選單欄「摘要」中,勾選「客戶名稱」即可。
2樓:匿名使用者
單單財務的話,使用應收賬款輔助核算,然後在往來管理裡面,有應收款明細表;如果使用銷售模組,在銷售模組裡面根據銷售發票生產相應的應收明細表。
用友軟體如何設定應收帳款客戶明細
3樓:棠花
把應收賬款設定為輔助核算,客戶往來就可以。用友軟體設應收賬款和應付賬款兩個科目分別核算應收、應付款項,這兩個賬戶裡登記與所有往來單位的往來業務。
應收賬款不是必須要設定客戶核算的,應付賬款也不是必須要設定**商核算的,可以不設,但不設就在總賬系統裡面看不到各客戶和**商的明細,如果出現反方向餘額,那在報表上金額可能就不準確了。
應收賬款是伴隨企業的銷售行為發生而形成的一項債權。因此,應收賬款的確認與收入的確認密切相關。通常在確認收入的同時,確認應收賬款。
該賬戶按不同的購貨或接受勞務的單位設定明細賬戶進行明細核算。
4樓:黃天福
用友軟體設應收賬款和應付賬款兩個科目分別核算應收、應付款項,這兩個賬戶裡登記與所有往來單位的往來業務。
明細賬是按照二級或明細科目設定的賬簿,一般採用活頁式賬簿。各單位應結合自己的經濟業務的特點和經營管理的要求,在總分類賬的基礎上設定若干明細分類賬,作為總分類帳的補充。明細分類賬按賬頁格式不同可分為三欄式、數量金額式和多欄式。
明細賬登記頻率固定資產、債權、債務等明細賬逐日逐筆登記,庫存商品、原材料、產成品收發明細賬以及收入、費用明細賬可以逐筆登記,也可以定期彙總登記。
明細賬的登記方法通常有以下幾種:
1、是根據原始憑證直接登記明細賬。
2、是根據彙總原始憑證登記明細賬。
3、是根據記賬憑證登記明細賬。
客戶不多的話,可以不設預收預付科目,直接記到應收應付裡,記賬方法如下:
1、收到客戶1000元預付款:
借:銀行存款 1000
貸:應收收款1000
5樓:匿名使用者
答:一種方法是啟用總賬的客戶往來輔助核算,就是在會計科目設定裡對客戶往來輔助核算打勾,你點基礎設定→財務→會計科目後,再點應收賬款,點修改把客戶往來勾上,然後記得把受控系統設定為總賬。客戶檔案設定請到基礎檔案的往來單位中進行設定。
另一種方法基本設定如前,不過受控系統改為應收系統,也就是說你將啟用應收款管理模組進行應收賬款的核算。這是我所建議的,因為啟用應收款管理模組,所有應收往來業務即可通過應收款管理模組進行管理與核算。
也有的人會在應收賬款下建二級科目進行二級核算,這是我不推薦的。
6樓:匿名使用者
建議:把應收賬款設定為輔助核算,客戶往來就可以了,這樣以後還可以查詢客戶賬齡分析,而且不佔用會計科目編碼和級次,不建議直接設定為會計科目
7樓:匿名使用者
如果想這樣顯示的話,核算專案上不要選擇,直接在應收帳款下建二科科目
急!用友t3,如何查詢每個客戶的應收賬款?
8樓:久昭靈秀
1、總賬裡的餘額表,在裡面找到應收賬款那一行,雙擊就開打每個客戶的餘額了!
2、往來管理中,客戶往來裡面,有一個客戶餘額表。(前提是掛輔助核算)
用友t3應收賬款客戶往來輔助項如何建立
9樓:匿名使用者
基礎設定——財務——科目——應收賬款修改,加客戶往來輔助核算
10樓:匿名使用者
在會計科目裡找到應收賬款,點修改,在對話方塊裡做建立
用友t3輔助核算,例如應收賬款設定了客戶往來,這樣以來應收賬款下面就沒有2級科目,這樣一來,
11樓:昆明財會用品網
設定了輔助核算後,查詢明細進入 往來——》賬簿——》客戶往來明細賬中,查詢客戶明細賬,客戶科目明細賬,客戶三欄明細賬, 列印賬簿的時候也在往來模組下列印.
12樓:匿名使用者
直接在列印賬本中選擇輔助賬列印--客戶 即可
用友T3應收賬款有多個往來單位填制憑證怎麼填
應收賬款科目下設往來單位的二級科目就可以了。要看lz 是什copy麼性質的單位和軟體版本了 如果是用的t3普及版 那麼最簡便的方法就是在會計科目裡 掛輔助核算 客戶往來 如果是標準版的話 假設lz是施工企業 可以考慮啟用專案管理 使軟體更貼近實際 希望幫到lz 應收賬款的話應該是客戶往來,科目輔助核...
怎樣理解應收賬款週轉率應收賬款週轉率如何通俗理解?應收賬款週轉率當年銷售收入應收賬款這個週轉兩個字,到底是啥
應收賬款週轉率是用來反映企業在某一會計期間收回賒銷款項能力的指標。一 公司的應收賬款在流動資產中具有舉足輕重的地位。公司的應收賬款如能及時收回,公司的資金使用效率便能大幅提高。應收賬款週轉率就是反映公司應收賬款週轉速度的比率。它說明一定期間內公司應收賬款轉為現金的平均次數。用時間表示的應收賬款週轉速...
用友T3如何更改存貨期初餘額,用友T3核算系統裡如何更改存貨的期初餘額
已開始啟用的科目不能進行修改,你可以把已用過的名稱先修改為別的名稱 記好憑證號 然後反結賬 反記賬後再修改期初餘額,修改完再把你原先修改的憑證改回去,重新記賬結賬。已用科目不能修改,你可以把已用的名稱先修改為別的名稱 記好憑證號 然後反結賬 反記賬再修改期初餘額,修改完在把你原先修改的憑證改回去,重...