1樓:我是白蘭花
1.你單位應該收回原發票並按原會計憑證的科目原方向做紅字資料沖銷:
借:應收賬款/銀行存款;紅字
貸:主營業務收入;紅字;
貸:應交稅費:應交增值稅
2.重新開出發票後再做正確的銷售收入憑證:
借:應收賬款/銀行存款;藍字
貸:主營業務收入;藍字;
貸:應交稅費:應交增值稅:藍字
上個月開出去的增值稅普通發票隔月衝紅做賬怎麼做
2樓:愛和志沙暉
上個月借:銀行存款
貸:預收賬款
借:發出商品
貸:庫存商品
本月借:預收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費-增值稅-銷項稅
借:主營業務成本
貸:發出商品
快選我為最佳答案吧,
上月在稅務開增值稅普通發票時,號碼搞錯了,現要紅衝,然後再按正確的號碼重新開票,怎麼做賬呢
3樓:尹鈴
上月的還是按照上月發票做銷售收入,這月先用紅字(數字紅色)沖銷,即編制一張與與原來的銷售收入相同的會計分錄的會計憑證(只不過數字變成紅色了),後附你的紅字發票。然後根據這份正確的發票重新編制會計憑證,後附正確的發票。
4樓:匿名使用者
不做帳也可以,
或者做個一正一負衝平,紅字的做負數,重新開的做正數
兩個月以前開的增值稅普通發票因為內容不對 對方單位給退回來了 要求從新開 但是原來這張我已經繳稅了
5樓:一擔谷田
讓對方客戶寫個證明,也就是簡單說明重開的理由,然後你得提交當地稅務部門,再將原來的用紅字衝減,銷售收入和銷項稅同時衝減,再重新開一張新的,重新記賬,這樣收入和銷項稅也就平了。
6樓:
第一、要求對方出具一份退票說明 (購買方退票說明)第二、到稅務大廳填寫 開具紅字發票申請單 (帶上公章 退回的發票 說明)
第三、稅務審批後 在開票系統裡開具一份同樣的紅字發票,這樣就將原來的銷售衝減了。
第四,重新開具正確的發票給對方就可以了。
7樓:匿名使用者
要求對方出具退票證明
然後你去申請開具紅字發票
再重新開具一份正確的
8樓:匿名使用者
原來的不管他,衝紅,重開,銷售不增加
9樓:三葉草臨
按原來的發票內容開具紅字發票,再開一張正確的藍字發票
10樓:歐陽
現開一張紅字、再重開
航天開票系統中開具的增值稅普通發票跨月衝紅怎麼做賬
11樓:匿名使用者
增值稅發票衝紅,其會計處理是按對應上月藍字發票會計處理憑證用負數表示即可。
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