1樓:稅賬通
您好,商貿公司只要發生了納稅行為就需要繳稅,是否繳稅和所處什麼行業無關而是和納稅行為相關。
商貿公司最主要的稅種是增值稅和企業所得稅。
應繳納的增值稅=本月銷項稅額-本月進項稅額-留抵稅額,當結果小於0時就不用繳稅,大於0時就按該結果繳稅。商貿公司增值稅值得注意的是要做到進銷項一致,開票的商品要能和採購進來的商品對得上號,否則會被稅務稽查。(如果開票種類繁雜,下游客戶強勢,需要藉助專門的開票軟體輔助開票)
應繳納企業所得稅=(利潤+納稅調整額)*25%,這個和大多數行業一致,沒有特殊性性。
2樓:老許願
需要繳納增值稅,企業所得稅,城建稅和教育費附加四種稅費。
關於增值稅,情況一,這家**公司是增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率17%,17%×100=17元。(因為單提高單價,成本沒提高,可抵扣的進項稅沒提高,因此這100元這裡不考慮抵扣進項稅。)
情況二,這家**公司是增值稅小規模納稅人,適用3%簡易徵收,3%×100=3元。
關於企業所得說,假設該**公司不屬於小微企業,不屬於非居民企業,沒享受其他企業所得說稅收優惠,並且這100元銷售額沒有產生額外的成本,則適用企業所得稅稅率25%,100×25%=25元。
關於城建稅和教育費附加。城建稅以實際繳納的增值稅、消費稅、營業稅為基礎按照法定比例繳納,市區7%、縣城和鎮5%、其他地區1%。教育費附加以實際繳納的增值稅、消費稅、營業稅為基礎按照3%繳納。
假設這家**公司在市區,則適用該項稅種的稅率'7%+3'%=10%
那麼一般納稅人需要繳納的城建稅和教育費附加=17×10%=元,小規模需要繳納的城建稅和教育費附加=3×10%=元。
以上。增值稅一般納稅人需要為這100元銷售額多繳納元,增值稅小規模納稅人需要為這100元銷售額多繳納元。
這是最大化程度,也就是市場中企業實際繳納的稅額只會比上述理論情況少。
3樓:白又又
1、如果你公司是小規模納稅人,按照不含稅銷售額依3%的徵收率,計算繳納增值稅。
銷售額包括開票收入以及不開票收入,不含稅銷售額=(開票收入+不開票收入)÷(1+3%),應納增值稅=不含稅銷售額×3%。注意按照一般納稅人資格認定管理辦法的規定:小規模納稅人在連續不超過12個月的經營期內,累計應徵增值稅銷售額(包括免稅收入)超過小規模納稅人標準的,應當申請辦理一般納稅人資格認定,逾期不申請認定的,按照一般納稅人適用稅率徵收增值稅,並不得抵扣進項稅額。
2、如果你公司是一般納稅人,則按照銷售額依17%稅率計算銷項稅額,按照購入貨物取得准予抵扣的專案計算進項稅額,按照下列公式計算應納稅額:
應納稅額=銷項稅額-進項稅額。
4樓:小初教育財經小集
一家**公司的話,一般需要交的是增值稅,也就是買賣商品,肯定會存在商品經銷差價,就需要繳納增值稅,其他的是向城建稅教育費附加等,然後還有印花稅。
5樓:開心就好
公司都是需要交稅的,你可以到稅務局去申請交稅開戶,然後通過後就可以按比例納稅了。
開傢俬營小型商貿公司現在需要納稅嗎?
6樓:李凱季律師
需要交稅的。只要發生了業務就需要交稅。如果沒有收入就零申報,但是零申報需要財務報稅記賬新公司的話可以零申報半年。
法律分析
誤工費根據受害人的誤工時間和收入狀況確定。3、護理費:護理費根據護理人員的收入狀況和護理人數、護理期限確定。
4、交通費:交通費根據受害人及其必要的陪護人員因就醫或者轉院**實際發生的費用計算。5、住院伙食補助費:
住院伙食補助費可以參照當地國家機關一般工作人員的出差伙食補助標準予以確定。6、營養費:營養費根據受害人傷殘情況參照醫療機構的意見確定。
7、殘疾賠償金:殘疾賠償金根據受害人喪失勞動能力程度或者傷殘等級,按照受訴法院所在地上一年度城鎮居民人均可支配收入或者農村居民人均純收入標準,自定殘之日起按二十年計算。但六十週歲以上的,年齡每增加一歲減少一年;七十五週歲以上的,按五年計算。
法律依據
《中華人民共和國稅收徵收管理法》
第六十條 納稅人有下列行為之一的,由稅務機關責令限期改正,可以處二千元以下的罰款;情節嚴重的,處二千元以上一萬元以下的罰款:(一)未按照規定的期限申報辦理稅務登記、變更或者登出登記的;(二)未按照規定設定、保管帳簿或者保管記帳憑證和有關資料的;(三)未按照規定將財務、會計制度或者財務、會計處理辦法和會計核算軟體報送稅務機關備查的;(四)未按照規定將其全部銀行帳號向稅務機關報告的;(五)未按照規定安裝、使用稅控裝置,或者損毀或者擅自改動稅控裝置的。納稅人不辦理稅務登記的,由稅務機關責令限期改正;逾期不改正的,經稅務機關提請,由工商行政管理機關吊銷其營業執照。
納稅人未按照規定使用稅務登記證件,或者轉借、塗改、損毀、買賣、偽造稅務登記證件的,處二千元以上一萬元以下的罰款;情節嚴重的,處一萬元以上五萬元以下的罰款。
第六十一條 扣繳義務人未按照規定設定、保管代扣代繳、代收代繳稅款帳簿或者保管代扣代繳、代收代繳稅款記帳憑證及有關資料的,由稅務機關責令限期改正,可以處二千元以下的罰款;情節嚴重的,處二千元以上五千元以下的罰款。
7樓:
不管開什麼公司,都是必須按照規定申報繳納稅款的。
對於小規模納稅人,月銷售額不超過10萬元,或者按季納稅的季銷售額不超過30萬元,免徵增值稅。超過標準按照全部銷售額和徵收率(商貿徵收率3%)計算繳納增值稅。
企業所得稅或者個人所得稅有減稅,但是沒有免稅的。
其他的稅收,比如印花稅、城鎮土地使用稅等也是不免的。
外貿進出口公司要交哪些稅費
8樓:匿名使用者
增值稅及附加稅(城建稅、教育費附加、地方教育費附加)外貿公司跟內貿公司一樣,凡是公司都是要交稅的,主要稅種有:
1、增值稅,賣給外國人的貨物的增值稅是退的,賣給中國人的貨物的增值稅是要交的。
2、所得稅:企業所得稅、個人所得稅。
3、地方稅主要有:城建建稅、教附費、水利**、印花稅、個人所得稅,公司有自有房產的,還得交土地使用稅和房產稅,4、社會保險費。
外貿公司應該怎樣繳稅
9樓:善國英尤乙
有出口權。如果在報關單上出口日期90天內,向稅務局申報出口退稅就不要交稅的。
如果在報關單上出口日期90天內,沒有向稅務局申報出口退稅就要視同內銷交稅的。
增值稅銷項稅額=(150/元。
10樓:慧新外貿軟體
外貿企業如果是做純**的話。
只需要繳納關稅,城建稅,教育費附加,個人所得稅,印花稅等等具體的可諮詢專業財務企業查詢謝謝。
外貿公司出口商品需要交稅嗎
11樓:慧新外貿軟體
需要開具發票的話,就要繳稅。
和內貿企業不同,不需要繳納增值稅。
只需要出口的時候繳納關稅謝謝。
12樓:海南進出口
具體按商品歸類稅號界定,大部分商品是鼓勵出口是免稅的。
13樓:老楊熱愛科技
外貿企業是免費的,有些還有退稅,但是前提需要已經拿到含有17%增值稅的產品,如果你本身的產品沒有票的話,那就需要交稅了,
14樓:匿名使用者
不用 不過你如果要退稅的話 你就需要**商開發票。
**公司如何繳稅
15樓:手機使用者
新註冊的**公司,暫時沒有業務,是否交稅問題:
因為有的稅種與經營收入有直接關係,有的稅種則與經營收入沒有直接關係,所以要區分情況確定是否繳納稅款。
1、凡與經營收入有直接關係的納稅事項(如增值稅、個人所得稅、城建稅、教育費附加等)一般以一個月為一個納稅期限,規定在月份終了後10天內申報納稅,並且不管當月是否取得應稅收入均應辦理納稅申報。即使在應稅收入為零的情況下,也要向主管稅務機關辦理「零申報」,以明確納稅方面的法律責任。
2、凡與經營收入沒有直接關係納稅事項(如印花稅、房產稅、車船使用稅、土地使用稅等),則根據稅法方面或當地具體規定的納稅期限辦理納稅申報。
16樓:冠旻饒方方
1.你進100元,則稅為100/
17=元,你銷是200,則稅為200/
17=,這樣,銷稅抵進稅不就是元,這就是你要交的稅,這樣,你進100,銷200,差價100,扣掉你的稅,85.
46元是你賺的。
2.如果你進貨沒票100元,你沒得抵,你銷200,你的銷就要交200/
17=元,就是你要交的稅,這樣你賺。
95元,肯定這樣沒抵扣你就少賺了抵扣稅這部分。
17樓:滑如亓芝英
註冊******沒有營業收入不用交稅,但是也要納稅0申報。
商貿公司都要交哪些稅?交多少?
18樓:匿名使用者
你的銷售額已超過國家增值稅規定的起徵點5000元,所以你應該按小規模納稅人標準繳稅。稅率是3%,地稅部分按增值稅額的比率交納。具體為:
城市建設維護稅7%
教育費附加3%
地方教育費附加1%
**調節**按收入計算)
當地是否還有其他稅種需諮詢當地稅務機關。
19樓:網友
這位先生可能寫錯了吧,每月銷售額為1萬人民幣,進貨金額1萬,有利潤可言嗎,再說工資和期間費用都沒算呢?
建議你去當地稅局問問,你成立公司稅局會幫你核定要交什麼稅的!
我們是**公司,一般納稅人,請問除了增值稅,還要交什麼稅?
20樓:網友
除了增值稅外,還需要交所得稅、附加稅、城建稅、教育費附加、企業所得稅、生產經營所得個人所得稅、個人所得稅。
1、所得稅分為企業所得稅和生產經營所得個人所得稅,除個人獨資企業和合夥企業的其他企業為企業所得稅的納稅人。
所得稅徵收方式分為查賬徵收和核定徵收,查賬徵收是在企業的實際利潤基礎上徵稅,核定徵收是在企業的實際收入基礎上按照行業的核定利潤率計算核定利潤來徵稅(核定利潤=實際收入*核定利潤率)。
2、附加稅。
附加稅通常有城市維護建設稅,教育費附加,地方教育費附加,另外,還會有一些地方性的附加稅,如上海地區有河道費。附加稅是以企業實際繳納的消費稅、增值稅稅額為計稅基礎的。
3、城建稅。
城建稅有三擋稅率,企業註冊地址在市區的,稅率為7%;在縣城、鎮的,稅率為5%;不在市區、縣城或鎮的,稅率為1%。
4、教育費附加。
凡繳納產品稅、增值稅、營業稅的單位和個人,除繳納農村教育事業費附加的單位外,都應當按照該規定繳納教育費附加,稅率為3%。
5、企業所得稅。
除個人獨資企業和合夥企業以外的其他企業,在利潤的基礎上繳納企業所得稅,企業所得稅的稅率通常為25%。
符合條件的小型微利企業,按照稅前利潤的50%作為計稅基礎,並按20%的稅率繳納企業所得稅,即實際稅率為10%。
6、生產經營所得個人所得稅。
個人獨資企業和合夥企業,在利潤的基礎上按照個稅五級超額累進稅率表徵收生產經營所得個人所得稅,稅率5%-35%。
7、個人所得稅。
工資薪金所得個人所得稅,在員工工資的基礎上按照七級超額累進稅率表計算(稅率5%-45%),個稅免徵額3500元。
另注意,**公司的成本就是進貨成本,有進價核演算法和售價核演算法兩種計價方法。**公司要繳納的稅和普通公司是一樣的,進出口**還需要繳納關稅。
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