求老師解答 「暖通軟體」能記作「固定資產」科目嗎?

2025-01-09 14:45:08 字數 2940 閱讀 3996

1樓:網友

1、按照稅法的有關規定,企事業單位購進軟體凡是構成固定資產的標準的,可以按照固定資產核算,經主管稅務部門批准,其折舊年限可以縮短,最短可為2年。如果列無形資產管理也可可以。企業可以根據具體情況而定。

但是列為無形資產管理,攤銷年限也可以縮短,最短2年,但是也要經過稅務機關審批。

2、假定你們購入的軟體原價為18000元,按照固定資產管理,扣除5%的殘值後為17100元,每年的折舊額為8550元,每月的折舊額為元。可以從安裝使用的下個月開始計提折舊:

借:管理費用-折舊費。

貸:累計折舊特此!

2樓:網友

軟體沒有固定形態,不作為固定資產處理。

固定資產,是指企業使用期限超過1年的房屋、建築物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的裝置、器具、工具等。不屬於生產經營主要裝置的物品,單位價值在2000元以上,並且使用年限超過2年的,也應當作為固定資產。

3樓:網友

應該記入「無形資產」,並分期攤銷。

急請教各位老師們:關於固定資產的認證

4樓:網友

1、根據新的增值稅稅法及條例,固定資產是可以抵扣的,但是這裡有限制。第。

一、在建工程增資的固定資產不能抵扣 第。

二、非生產性固定資產不能抵扣。你的電單車屬於非生產性資產,當人事不能抵扣的。

2、稅務局的意思是,這個螞絕基可以認定為固定資產,但是不能抵扣稅金。

3、賬務操作和以前一樣,直接全額進固定資產就是了。就是借:固定資產--某某 5000 貸:

應付賬款或銀行存款等科目 5000 。直接將抵扣聯和發票聯一起貼在憑證後面就可以了。不能網上認證即使認證抵扣了,以後稅務檢查的時候也會給你們查出來,到時候還有滯納金什麼的就不划算了。

要麼就是你沒有表達清楚巨集培,要麼就是你沒看明白我說的內容。

第。一、你的這個發票是不是已經認證了?如果認證了你就需要做進項稅轉出。

1、借:固定資產--某某資產。

應繳稅費--增值稅--進項。

貸:應付賬款\銀行存款等 5000

2、借:固定資產--某某資產。

貸:應繳稅費---增值稅--進項稅轉出。

這樣就ok了。

第。二、如果你的這個發票沒有認證,那就更簡單了。

直接就。借:固定悶謹資產---某某資產 5000

貸:應付賬款\銀行存款等 5000

明白了麼?累死我了。

掛靠車輛開的公司發票,入固定資產貸方應該用什麼科目??求教老師!!

5樓:網友

建議不要體現「掛靠車輛」字眼,就作為企業的自有車輛核算。這樣一些費用才好處理。

入賬時借:固定資產。

貸:庫存現金。

最好在和個人籤個借款協議。

借:庫存現金。

貸:其他應付款。

供參考!希望能幫助到您!

6樓:網友

---暫掛:

貸方:其他應付款。

7樓:網友

只能記入其他應付款--實際車主。

不的話不好處理。

8樓:河北物探隊

簽訂乙份融資租賃合同:借 固定資產 貸 其他應付款。

車主已你公司名義給客戶開具的發票收入和該車發生的折舊差額(車輛內部核算要搞好)達到一定金額時,借 其他應付款 貸 銀行存款 視同支付合同款。

解除掛靠時 借 其他應付款 累計折舊 (財務費用) 貸 固定資產 (財務費用)

現金找暖通老師!謝謝!

9樓:網友

本人不在北京,不過有天正軟體和浩辰軟體的教程,如果需要郵件發你。我正在找醫院氣體設計,不知道是否方便交流?

我是學暖通專業普通二本的碩士第一學歷(專科)想當大學老師,求教求助!謝謝

10樓:匿名使用者

正常不太可能,只能用非正常的關係了。

暖通專業的導師哪些比較好?

11樓:·風

只能說有四個博導比較牛x,但是特厲害的導師比較忙,所以很少有空管你。比如李安桂老師。自己權衡一下 檢視原帖》

我是車輛工程大三的女生,不知道考研還是就業,今天老師又提出讓我考暖通方向研究生,請各位給個建議

12樓:網友

我覺得可以考研試一試。大學生活本來就很讓人留戀,加之你還沒有做好正式步入社會的心理準備,為什麼不讓自己的課業知識再豐富一些呢~研究生比本科生更容易就業,而且你就業是選擇的房屋也更廣一些。汽車行業是個不錯的行業呢!

隨著人們生活水平的提高,汽車更是成為人們的代步工具。我建議你繼續深造!

當然最後的決定權在你自己手上!

如果特定軟體專為固定資產配置,是否可以記到固定資產科目裡,如果可以發票上出現軟體字樣可以嗎

13樓:網友

如果是特定固定資產的配件,則必須計入該固定資產原值,計提相應的折舊(已計提折舊不需調整)。可以出現軟體字樣,但必須有證明說清楚是該項固定資產專用的。

老師為什麼這樣寫固定資產清理的分錄?特別奇怪

14樓:網友

完整分錄應為:借:累計折舊13002

固定資產清理13398

貸:固定資產26400

清理費:借:固定資產清理100

貸;現金1000

清理殘值收入:借:現金1000

貸:固定資產清理1000

淨損失轉入當期損益:借:營業處支出12498貸:固定資產清理12498

你們老師做的應該沒錯,他可能是比較熟練,寫出來的分錄學生可能看不懂,全部分錄寫出來你就能看懂了,謝謝。

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