1樓:匿名使用者
有用到應收應付的話,外購入庫單和採購發票一般選一張生成憑證即可,我一般選擇採購發票生成
科目設定:
借-庫存商品(原材料) 單據上物料的存貨科目 採購發票不含稅金額 摘要
借-應繳增值稅(進項) 憑證模版 採購發票稅額 (可選,沒有則上條分錄為價稅合計)
貸-應付賬款 單據上對應往來科目(前提是發票的時候往來科目填對或選擇憑證模版自己取) 採購發票價稅合計 核算專案選擇**商-核算專案
2樓:雨紫
憑證模板裡面有個是預設的模板,你可以新建一個模板設定你要的科目,金額**是你所選的科目。最好問一下金蝶**,那個軟體很複雜的,看見都痛苦,問專業人士最好不過了
3樓:澄愷戰綺梅
**鏈》存貨核算》憑證處理》憑證模版下 所有**鏈的模版都在這設定
詳細講述金蝶k3中存貨暫估不啟用「外購入庫生成暫估衝回憑證」案例怎樣做 5
4樓:可愛的一聽
1、請按以下步驟操作,不需要啟用估算,但可以使用估算:
(1)前提:以下必須是存貨核算後的操作
(2)建立新帳戶:應付帳款(暫估)
(3)生成憑證時,外購入庫單的憑證模板設定如下:
借方:單據上的存貨科目
貸方:科目模板應付賬款(暫估)
(4)採購發票稽核後生成入庫憑證
2、 如果不啟用該選項,系統不會自動生成暫估憑證,需要手工生成。系統有兩種選擇,一種是到賬沖銷,另一種是差額調整。您可以建立賬套並進行測試,
如果發票和收據有差異,系統會根據選項生成紅藍單據或差異單據。利用系統生成的單據和發票,通過做好憑證模板,可以手工生成抵銷憑證。
擴充套件資料:
(1) 固定資產的實體建造(包括安裝)已經完成或者基本完成;
(2) 已投入試生產或試執行,結果表明資產能夠正常執行或穩定地生產出合格產品,或者試執行結果表明資產能夠正常執行或正常執行;
(3) 建造的固定資產支出金額很小或者幾乎不再發生;
(4) 所購建的固定資產已經達到設計或者合同要求,或者與設計或者合同要求相一致或者基本一致,即使很少有不符合設計或者合同要求的地方,也不足以影響其正常使用。
從會計角度看,固定資產是否完工,達到預定可使用狀態,並在投入使用時實現,即能夠也應當按照暫估價轉入「固定資產」科目,計提折舊,但原折舊額無需調整。
(5) 因此,按估計值計提固定資產折舊符合財務會計制度的規定。
5樓:勤勞可靠的
一、請按以下做法來實現,不用啟用暫估但是卻能使用暫估:
1、前提:下面說的話都必須是存貨核算之後的操作
2、新建一個科目:應付賬款(暫估)
3、生成憑證時,外購入庫單的憑證模板如下設定:
借方:單據上的存貨科目
貸方:科目模板 應付賬款(暫估)
4、外購入庫單下推稱發票並且勾稽,存貨核算之後,發票生成憑證
二、不啟用這個選項,只是系統不會自動生成暫估憑證了,要自己手工生成。系統有兩個選項,一個是單到衝回,一個是差額調整,可以建立帳套測試一下,
發票和入庫單有差異的話,系統會根據選項生成紅藍單據或差額單據,用系統生成的單據和發票配合、做好憑證模板就可以手工生成衝回憑證了。
擴充套件資料
(一)固定資產的實體建造(包括安裝)工作已經全部完成或者實質上已經全部完成;
(二)已經過試生產或試執行,並且其結果表明資產能夠正常執行或者能夠穩定地生產出合格產品時,或者試執行結果表明能夠正常運轉或營業時;
(三)該項建造的固定資產上的支出金額很少或者幾乎不再發生;
(四)所購建的固定資產已經達到設計或合同要求,或與設計或合同要求相符或基本相符,即使有極個別地方與設計或合同要求不相符,也不足以影響其正常使用」之規定,就會計核算的角度而言,固定資產無論是否辦理竣工決算,若已達到預定可使用狀態並已實際投入使用的,即可以並且應當按照暫估價值轉入「固定資產」科目並提取折舊,但不需要調整原已計提的折舊額。
(五)因此對該固定資產按暫估價值提取折舊是符合財務會計制。
6樓:匿名使用者
不啟用這個選項,只是系統不會自動幫你生成暫估憑證了,要自己手工生成。系統有兩個選項,一個是單到衝回,一個是差額調整,你可以建立帳套測試一下,發票和入庫單有差異的話,系統會根據你的選項生成紅藍單據或差額單據,你用系統生成的單據和發票配合、做好憑證模板就可以手工生成衝回憑證了
7樓:梅州金蝶
自己新建一個賬套,引數設定裡設定好(不啟用這個時還有暫估方式有差額調整和單到衝回兩種),做入庫單,本期不做發票,結賬到下期做發票然後自己再看一下結果就可以了。
8樓:
select * from t_systemprofile where fkey='makezanguvoucher'
update t_systemprofile set value=1 where fkey='makezanguvoucher'
金蝶k3記賬憑證模板如何設定? 30
9樓:小小小小顰
具體操作步驟如下:
1、首先,進入金蝶k3系統,然後單擊財務會計,如下圖所示,然後進入下一步。
2、其次,單擊總帳,然後單擊單擊憑證處理,如下圖所示,然後進入下一步。
3、接著,在右側,雙擊開啟【憑證查詢】,如下圖所示,然後進入下一步。
4、然後,完成上述步驟後,單擊工具,再單擊套打設定,如下圖所示,然後進入下一步。
5、隨後,完成上述步驟後,在證書類別中選擇型別的基本格式,然後單擊【設計】,如下圖所示,然後進入下一步。
6、接著,在彈出視窗中,輸入自己的使用者名稱和密碼登入,如下圖所示,然後進入下一步。
7、最後,就可以對記賬憑證進行設定了,如下圖所示。這樣,問題就解決了。
10樓:匿名使用者
直接調出你做過的憑證,點選單儲存為模式憑證即可,如有改動,再行修改。
你這樣也可以,但是比較麻煩。
11樓:最愛劉曉航
將科目受控系統清空就行了
金蝶k3,外購入庫單據如何做跨月核銷
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金蝶K3銷售開票時可以開銷售發票(專用)和銷售發票(普通),銷售發票(專用)是不是就是指的增值稅發票
銷售模組中 出 bai庫跟發票都 du是權責發生制,zhi即哪個dao月發生的就走哪內個月。到財務就 容不一樣了 財務根據銷售出庫單製作 銷售成本憑證因為銷售業務發生了,根據稅法規定,應該走暫估收入。等到發票開具後對該暫估進行衝回,然後再勾稽生成收入科目的憑證。尊敬的客戶,您好 是的,專用發票試製增...
金蝶K3的應收應付系統的其他應收單和其他應付單怎麼應用
一般在初始化時用的,期初餘額錄入 還有就是調賬用的。希望能幫助到你!不是從其他模組 如 鏈模組 生成的應收應付單據,就用其他應收單或其他應付單。一般與會計科目的非主營業務收入 支出 類損益科目相對應。金蝶k3的應付系統裡的其他應付單怎麼應用?尊敬的客戶,您好 bai 為了du更有效解決您的問題,建z...