1樓:幸福千羽夢
免稅企業開發票給開成17%增值稅普通發票,如果未跨月,可以直接作廢,然後再開0稅率的增值稅普通發票
免稅企業開發票給開成17%增值稅普通發票,如果已經跨月,則需要申報誤開的17%的稅。由於銷項稅不能負數申報,以後月份等有銷項稅後才能衝減該紅字發票。
延伸閱讀
1、一般納稅人
(1)購進貨物取得增值稅專用發票,可以按17%抵扣進項稅;取得增值稅普通發票,進項稅額不能抵扣。
(2)銷售貨物開出增值稅專用發票和普通發票,都是按17%計算銷項稅額。
2、小規模納稅人
(1)購進貨物取得增值稅專用發票或普通發票,進項稅都不能抵扣。
(2)銷售貨物開出增值稅普通發票,按3%徵收增值稅。小規模納稅人不能********,只能到稅務代********,代********也是按3%徵收增值稅。
2樓:龍泉
收回該發 票,當月的作廢掉。隔月開具紅字發 票(不用申請)衝減,再重新開具無稅的增值稅普通發 票。
隔月開具紅字發 票(不用申請)衝減,不用收回原票。
3樓:匿名使用者
讓對方去他們稅局開紅衝證明,然後你憑此證明去你的稅局開紅髮票,然後重新開一張0稅率發票。
4樓:遺失在冬天
你好,我現在也遇到這樣的問題,請問你當月是怎樣申報的呢。
急!免稅企業開發票稅率為0%誤開成17%增值稅普通發票怎麼辦? 20
5樓:淘氣寶寶
8月份衝紅就可以了,稅務方面也會有一些地方性政策,建議撥打12366具體諮詢
普通增值稅發票的稅率應該是3%,開成17%了怎麼辦
6樓:匿名使用者
不是的。
一般納稅人的增值稅普通發 票的稅率也是17%的。
只有小規模納稅人的增值稅普通發 票才是3%。
可以作廢掉重開。
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