1樓:珅工
確認收入但是未開票報稅時如何做賬務處理呢?
答:確認收入但是未開票報稅時的情形,可以這樣考慮:
1、「視同銷售開票」一樣做賬的:
借:應收賬款
貸:主營業務收入/視同銷售收入
貸:應交稅費---應交增值稅---銷項稅額2、衝回無票銷售產品的收入:
借:應收賬款(紅字)
貸:主營業務收入/視同銷售收入(紅字)
貸:應交稅費---應交增值稅---銷項稅額(紅字)3、再開具發票:
借:應收賬款
貸:主營業務收入
貸:應交稅費---應交增值稅---銷項稅額未開票收入如何做賬務處理呢?
未開票收入,就是不開發票的收入,通常是付款人不需要發票。對於這種收入應與開票收入一樣正常核算並納稅,做賬依據有收款單及你的履約證明等。當然私人老闆可能作為小金庫了。
對於未開票收入,可以這樣考慮:
借:現金或銀行存款(或應收賬款)
貸:主營業務收入
貸:應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅
2樓:匿名使用者
未開具發票收入,會計處理上正常確認收入並核算銷項稅額;
稅務處理上,只要符合了納稅義務發生的時間,就要在申報時的增值稅附表一「未開具發票」欄填寫銷售額及稅額,等後期開具發票報稅時再聯絡主管稅務老師做未開具發票申報的衝減,修改納稅申報表。
一般納稅人先確認收入後開發票如何處理?
3樓:匿名使用者
12月份可以按不開票收入確認收入,等開票時,先紅字衝轉不開票收入,再按開票收入確認收入.
4樓:匿名使用者
你可以先做預收款收入,你這個月不開就少交稅的了,什麼時候開了在交稅
5樓:匿名使用者
你可以等發票開出去在確認收入
6樓:匿名使用者
一般納稅人沒開發票先計提收入:
先收到款
借:銀行存款
貸:預收帳款-**單位
開發票借: 預收帳款-**單位
貸:主營業務收入
貸:應交稅金-應交增值稅-銷項稅
結轉成本
借:主營業務成本
貸:庫存商品-**
開據發票的時,把計提收入成本原單沖掉,按照發票的實際發生金額來做賬,並結轉成本。借:
7樓:硬幣小耗
開票後先做紅字憑證衝出原來確認的未開票收入,再按發票做正規憑證記賬。然後申報時寫申報說明,讓稅務專管員簽名同意後,減少開票收入。
根據發票(摘要中說明:補開某年某月某號記帳憑證銷售發票)借:應收帳款-***
貸:主營業務收入
應交稅金-應交增值稅-銷項稅額
再按以上憑證用紅字衝回,摘要說明衝回某年某月某號未開票銷售記帳憑證,在編制申報表附表一時,開票數按實際開票數填列,在未開票銷售欄中,將該筆補開票的金額用負數填列衝回即可。
預收賬款確認收入未開票如何繳稅及賬務處理?
8樓:鐵樂天聖知
如果業務沒有發生(即沒有形成銷售),那麼可以直接轉入「營業外收入」科目處理;
如果業務已經發生,只是你未開票,那麼應該確認收入計繳稅款。
9樓:酒天縱尤晟
未發票按含稅收入進行換算繳納增值稅。
借:預收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費-增值稅-銷項
希望能幫到你!
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