1樓:匿名使用者
借出的時候做第一筆分錄,回來報銷的時候做第二筆分錄。
2樓:我才是無名小將
採購員出差回來報銷差旅費1500元,原來預借1000元,差額部分以現金補付,,你的會計分錄是正確的哈:
預支時:
借:其他應收款1000
貸:庫存現金 1000
報銷時:
借:管理費用1500
貸:庫存現金500
其他應收款1000
3樓:匿名使用者
1、採購員上月預支差旅費800元時會計分錄是:借:其他應收款——xx800貸:
庫存現金8002、採購員報銷差旅費960元時的會計分錄是:借:管理費用960(實際報銷金額)貸:
其他應收款——xx800(原預支數,表示採購員的欠款已結清)庫存現金160
4樓:匿名使用者
正確預支差旅費時:
借:其他應收款1000
貸:庫存現金 1000
回來報銷時:
借:管理費用1500
貸:庫存現金500
貸:其他應收款1000
5樓:敏鶯語
不對,應該是
借:其他應收款1000
貸:庫存現金 1000
借:管理費用1500
貸:其他應收款1000
庫存現金500
6樓:匿名使用者
這樣寫就對的,但注意要把二級明細寫上,那樣才更方便入賬
7樓:匿名使用者
我寫的會計分錄看對不對。。。你寫的會計分錄非常正確,打100分。
8樓:
對,其他應收款還需有明細科目
小王出差回來,報銷差旅費1500元,並交回原預借差旅費多餘現金500元,這筆經濟業務應編制的會計分錄是什麼
9樓:金果
報銷時:
借:管理費用-差旅費 1500
現金 500
貸:其他應收款-小王 2000
當初預借時:
借:其他應收款-小王 2000
貸:現金 2000
為了反映和監督其他應收賬款的增減變動及其結存情況,企業應當設定「其他應收科目進行核算。「其他應收款」科目的借方登記其他應收款的增加,貸方登記其他應收款的收回,期末餘額一般在借方,反映企業尚未收回的其他應收款項。
10樓:冷雪
如果小王是業務員的話,並且之前借款2000元,那分錄應該是借:銷售費用-差旅費1500
現金500
貸:其他應收款-小王2000
11樓:匿名使用者
差旅費屬於管理費用 退回多餘500元使庫存現金增加 借:管理費用-差旅費 1500 庫存現金500
貸:其他應收款2000
12樓:渴侯瑪利
借:庫存現金 500
管理費用 1500
貸:其他應收款 2000
張三出差回來,報銷差旅費1000元,原預借1500元,交回剩餘現金200元。這筆業務應編制的會計憑證是?
13樓:匿名使用者
可以記i.借記庫存現金,貸記其他應收款。是收款憑證
14樓:喬木查
借:管理費用/差旅費 1000
現金 500
貸:應收賬款 1500
交回的現金應該是500吧
實際是這樣的 你預支1500 收回的也應該是1500(為什麼要這樣做呢 人家沒問你要收據 問你要收據 你是開給人家1000 還是1500 還是500呢?
所以應該是:
借:管理費用1000
貸;現金(現金付款憑證)1000
上面先報銷給人家
在向人家收回1500 就是借出去多少讓人家回來多少借;現金1500(現金收款憑證)
貸;應收賬款1500
1500-1000=500 人家在給你500元就可以了
15樓:匿名使用者
我覺得你題目有問題吧。預借的應該是1200元才對。不然的話,借了1500元,報銷了1000元,交回200元,還有300元不翼而飛了。。
一、預支時分錄如下 :
借:其他應收款-張三 1200
貸:現金 1200
二、出差回來分錄如下:
1)如差旅費用去1000元,交回餘款200元,分錄如下:
借:現金 200
管理費用-差旅費 1000
貸:其他應收款—王某 1200
採購員王強出差歸來,報銷差旅費1500元預借差旅費2000元,餘款500元退回財務部門。這個分錄怎
16樓:金果
出差借款時:
借:其他應收款 2000
貸:庫存現金 2000
回來報銷:
借:管理費用-差旅費 1500
借:庫存現金 500
貸:其他應收款2000
17樓:時空求知者
借 管理費用——差旅費1500
庫存現金 500
貸 其他應收款——王強 2000
18樓:麵糊糊
借:現金 500
借:營業費用-差旅費 1500
貸:其他應收款-備用金-王強 2000
請教:王明出差回來報銷差旅費1000元,原預借1500元,交回剩餘現金500元,編制這筆業務的會計
19樓:
借 管理費用 1000
庫存現金 500
貸 其他應收款 1500
20樓:
借:管理費用1000
現金500
貸:其他應收款-王明1500
採購員出差回來報銷差旅費1500元,退回多餘現金500,結清其預支款。
21樓:
出差借款時:
借:其他應收款-xx採購員 2000
貸:現金 2000回來報銷:
借:營業費用-差旅費 1500
現金 500
貸:其他應收款-xx採購員 2000
個人觀點,僅供參考。
張三出差回來,報銷差旅費1000元,原預借1500元。交回剩餘現金500元。
22樓:匿名使用者
第二個分錄金額寫錯了
借:管理費用1000
貸:其他應收款1000 就可以了,做兩個分錄和一個分錄都可以。
23樓:匿名使用者
借:管理費用 1000
借:庫存現金 500
貸:其他應收款 1500
1500-1000=500,若按下面計算的話,原預借就是500+1500=2000。
借: 庫存現金 500
貸 : 其他應收款 500
借:管理費用:1500
貸: 其他應收款 1500
24樓:工作陷阱
你們老師太不負責了,明顯的講錯了。第一,其他應收款科目借方在期初借方發生額是1500元,所以在業務完成後,貸方也應該相應的是發生1500元,這樣才是平的。第二,差旅費就花了1000元,也只能取得一千元的發票,實際費用就是1000元,怎麼能進管理費用1000元,誤人子弟!
還不如讓我講呢!他絕對講錯了!!
25樓:愛攝影de大白
老師的說法是錯誤的,正確的做法應該是:
借:現金 500
管理費用 1000
貸:其他應收款 1500
明明只產生了1000元費用,怎麼會做成1500呢。而且原來就只借了1500元,可經過老師的這些分錄一衝,結果其他應收款科目餘額成了貸方餘額500了。總之是錯的。
26樓:蘇
借支時:
借:其他應收款-張三 1500
貸:庫存現金 1500
報銷時:
借:庫存現金 500
管理費用 1000
貸:其他應收款-張三 1500
所以呢,管理費用是1000
27樓:薈飛的魚
直接,借:庫存現金500
管理費用1000
貸:其他應收款——張三1500
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