幫忙寫下會計分錄,謝謝,幫忙寫一下會計分錄,謝謝!

2023-02-01 17:05:28 字數 4058 閱讀 9542

1樓:匿名使用者

借:原材料 150000+1500

應交稅金--增值稅(進項)25500

貸:預付貨款 100000

銀行存款 77000

2樓:文文數筆

一般寫兩筆分錄:

1.借:原材料 151500 (其中為150000+1500)應交稅金—應交增值稅(進項稅額)25500貸:預收賬款 177000

2.借:預收賬款 77000

貸:銀行存款 77000

3樓:匿名使用者

上月預付貨款:

借:預付賬款——b公司 100000

貸:銀行存款 100000

購入乙材料:

借:原材料——乙材料 151500(150000+1500)應交稅費——應交增值稅(進項稅額)25500貸:預付賬款——b公司 177000

補付貨款:借:預付賬款——b公司 77000(177000-100000)貸:銀行存款 77000

幫忙寫一下會計分錄,謝謝!

4樓:匿名使用者

1、購進甲種原材料。

借:在途物資-甲種材料 20000

應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 3400貸:銀行存款 23400

2、購進乙種原材料。

借:原材料-乙種材料 25000

應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 4250貸:銀行存款 29250

3、甲種材料入庫。

借:原材料-甲種材料 20000

貸:在途物資-甲種材料 20000

4-5、購進丙種材料,暫估入賬。

借:原材料-丙種材料 40000

貸:應付賬款-暫估應付款 40000

6、月初衝回。

借:原材料-丙種材料 40000(紅字)貸:應付賬款-暫估應付款 40000(紅字)7、購進丙種材料。

借:原材料-丙種材料 40000

應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 6800貸:銀行存款 46800

8、領料。借:生產成本 15000

管理費用 4000

貸:原材料-乙種材料 19000

急求;幫忙寫一下會計分錄,謝謝 10

5樓:東施小

1、借:固定資產157000

應交稅費——應交增值稅(進項稅額)25500貸:銀行存款182500

2、借:在建工程205000

應交稅費——應交增值稅(進項稅額)34000貸:銀行存款239000

借:在建工程2000

貸:銀行存款2000

借:固定資產207000

貸:在建工程207000

3、借:在途物資——甲材料4850

應交稅費——應交增值稅(進項稅額)5440貸:應付賬款10290

4、4月2日 4000/(3000+1000)=1甲材料=1*3000=3000

丙材料=1*1000=1000

借:在途物資——甲材料33000

——丙材料6000

應交稅費——應交增值稅(進項稅額)5950貸:銀行存款44950

5、借:在途物資——乙材料500000

應交稅費——應交增值稅(進項稅額)85000貸:應付票據585000

6、借:原材料——甲材料37850

——乙材料500000

——丙材料6000

貸:在途物資——甲材料37850

——乙材料500000

——丙材料6000

7、借:銀行存款100000

貸:短期借款100000

8、借:銀行存款50000000

貸:長期借款50000000

9、借:無形資產200000

銀行存款50000

貸:實收資本250000

第二題1、借:庫存商品——a70000

——b30000

貸:原材料——甲50000

——乙50000

2、借:製造費用『900

貸:原材料900

3、借:生產成本——a40000

——b20000

製造費用5000

銷售費用6000

貸:應付職工薪酬——工資71000

4、借:應付職工薪酬——工資71000

貸:銀行存款71000

5、借:管理費用1500

貸:銀行存款1500

6、借:製造費用1000

貸:累計折舊1000

7、製造費用=900+5000+1000=69006900/(3000+1000)=:3000*

b:1000*

借:生產成本——a5175

——b1725

貸:製造費用6900

8、借:庫存商品——a45175

貸:生產成本——a45175

幫忙寫下面的會計分錄,謝謝!!

6樓:匿名使用者

如果你說的這些均是含稅的,那麼就該如下操作:

1)借:原材料

應交稅費--增值稅(進項稅) 貸:銀行存款 50000

2)借:應收賬款 100000

貸:主營業務收入

應交稅費---增值稅(銷項稅)借:原材料 66400

應交稅費--增值稅(進項稅) 13600

貸:銀行存款 80000

4)借:應收賬款 100000

貸:主營業務收入

應交稅費---增值稅(銷項稅)借:固定資產

應交稅費--增值稅(進項稅)貸:銀行存款 200000

6)借:銀行存款 100000

貸:主營業務收入

應交稅費---增值稅(銷項稅)借:庫存商品 60000

貸:銀行存款 60000

下面的待有時間再寫。

7樓:沙森利

師傅是出考試題的還是把一個月的經營業務拿出來曬的。

8樓:匿名使用者

借:原材料——a材料 5

應交稅費——增值稅

貸:銀行存款

借:應收賬款 借:主營業務成本10貸:主營業務收入 10 貸:庫存商品 10應交稅費——增值稅

3題同1題(明細為b材料)

4題同2題(應收賬款變銀行存款)

5題同1題(借方原材料變固定資產)

6題同4題(明細為甲產品)

借:庫存商品 6

應交稅費——增值稅

貸:應付職工薪酬

請幫忙寫下會計分錄,謝謝

9樓:老高

1\借:其他貨幣資金-銀行匯票50000

貸:銀行存款50000

2、借:其他貨幣資金-外埠存款100000貨:銀行存款100000

3、借:原材料45000

應交稅費-應交增值稅(進項稅額)7650

貨:其他貨幣資金50000

銀行存款2650

4、借:原材料80000

應交稅費-應交增值稅(進項稅額)13600貸:其他貨幣資金-外埠存款93600

借:銀行存款6400

貸:其他貨幣資金-外埠存款6400

5、\借:其他貨幣資金-銀行本票20000貸:銀行存款20000

6、借:管理費用2300

貨:銀行存款2300

幫忙寫一下會計分錄,急!謝謝

10樓:財經類文案創作

12月20日:借:可供**金融資產-成本 1030應收股利 60

貸:銀行存款 1090

收股利:借:銀行存款 60

貸:應收股利 60

期末計價:借:可供**金融資產-公允價值變動 275貸:公允價值變動損益 275

請幫忙寫一下會計分錄,謝謝!急! 20

11樓:匿名使用者

銷售部的三個人記錄銷售費用,其它都記錄管理費用。總共17個人,平均每人共交元。

發放的時候把**中的貸方寫借方,然後貸銀行存款。

請幫忙做個會計分錄,幫忙做個會計分錄!!!謝謝

這麼簡單會計分錄真沒意思。做一下吧 04年年末 借 資產減值損失 36000 貸 壞賬準備 36000 05年發生壞賬時 借 壞賬準備 5000 貸 應收賬款 5000 05年末 壞賬準備貸方應有餘額 42000,應補提 42000 36000 5000 13000 借 資產減值損失 13000 貸...

編制會計分錄謝謝,請幫忙編制會計分錄,謝謝!

把所有的會計科目分成資產類和負債類。凡是資產類的增加,就計在借方,凡是資產類的減少,就計在貸方 凡是負債類的增加就計在貸方,凡是負債類的減少,就計在借方。1 借 短期借款200000 貸 銀行存款200000 2 借 原材料 甲材料80000 借 應交稅費 應交增值稅13600 貸 應付賬款 x公司...

請幫我寫幾個會計分錄 謝謝,幫忙寫幾個會計分錄吧

向東方公司銷售甲產品1800件,單價300元,貨款540 000 增值稅91 800元,貨款尚未收回 借 應收賬款。貸 主營業務收入540000 貸 應交稅費 應交增值稅 銷項稅額 91800向帝國公司銷售乙產品1500件,單價570元,貨款855 000元 增值稅145 350元 全部款項當即收回...